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黄石市委网信办2021年预算

发布时间:2021-02-07  来源:

黄石市委网信办2021年预算公开目录

  一、部门主要职责

  二、机构设置

  三、2021年经费预算说明

  (一)预算收支总体情况说明

  (二)预算收支增减变化情况说明

  (三)机关运行经费安排情况说明

  (四)政府采购安排情况

  (五)“三公”经费增减变化情况说明

  (六)国有资产占有情况说明

  (七)重点预算项目绩效情况说明

  四、专业名词解释

  五、附表

  1.2021年部门收支总体情况表

  2.2021年部门收入预算情况表

  3.2021年部门支出预算情况表

  4.2021年财政拨款收支预算总表

  5.2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

  6.2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

  7.2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

  8.2021年政府性基金预算支出情况表

  六、2021年度项目支出绩效目标批复表

  (一)2021网络舆情系统建设和网络安全宣传活动经费

  中共黄石市委网信办2021年预算公开

  情况说明

  一、部门主要职责

  1.负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促落实委员会的决定事项、工作部署和要求。

  2.贯彻落实中央、省委网络安全和信息化发展战略规划、宏观规划和政策法规,指导协调拟定全市网络安全和信息化发展规划和政策措施。

  3.统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门执行相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作。

  4.指导协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,掌握网络舆情动态。

  5.负责重点新闻网站规划建设,推动移动互联网阵地建设管理。

  6.推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

  7.组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

  8.检查、指导市县和有关部门开展网络安全和信息化工作。

  9.完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置

  独立编制机构1个,独立核算机构数1个。本部门属于正县处级行政预算单位,部门内设3个职能科(室),分别为网络安全和信息化协调科、网络传播与评论科、网络管理与舆情科。部门下设1个事业单位,为市新闻舆情中心(《经济日报》黄石通联站)。

  三、2021年经费预算说明

  (一)预算收支总体情况说明

  2021年部门预算总收入480.28万元,较2020年增加114.83万元。其中财政拨款收入480.28万元,占预算收入100%。

  2021年部门预算总支出480.28万元,其中基本支出302.28万元,占比62.94%;项目支出178万元,占比37.06%。按支出功能分类:行政运行370.28万元,一般行政管理事务20万元,其他网信事务支出90万元。

  (二)预算收支增减变化情况说明

  2021年部门预算总收入480.28万元,较2020年增加114.83万元,主要是2021年增加了党群网站集群建设项目和网络安全攻防演练及网络安全联合检查和培训项目经费。2021年部门预算总支出480.28万元,较2020年增加114.83万元,其中基本支出预算302.28万元,较上年预算增加4.03万元;项目支出预算178万元,较上年预算增加110.8万元,主要是2021年增加了党群网站集群建设项目和网络安全攻防演练及网络安全联合检查和培训项目经费。

  (三)机关运行经费安排情况说明

  2021年部门一般公共预算基本支出302.28万元,其中人员经费256.99万元,包括工资福利支出256.99万元,对个人和家庭补助0万元;公用经费45.29万元,包括办公经费37.29万元、专用材料购置费1万元、委托业务费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1万元。

  (四)政府采购安排情况

  2021年政府采购预算4万元,其中公务用车运行维护费4万元。

  (五)“三公”经费增减变化情况说明

  2021年“三公”经费年预算5万元,其中公务接待费1万元、公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元、因公出国(境)费0元。“三公”经费较2020年减少2万元,其中公务接待经费减少2万元。主要是本单位遵循厉行节约原则,逐年压减“三公”支出。

  (六)国有资产占有情况说明

  2020年度单位有车辆1辆,为一般公务用车;无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。相关情况较上年度无变动。

  (七)重点预算项目绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,单位组织对2021年度重点预算项目开展绩效申报工作,共涉及重点项目3个,资金178万元。从预算资金的绩效目标来看,项目资金的使用主要围绕开展网络舆情监测处置、网络安全宣传、网络安全防护、网信工作人员培训、党群网站集约化等。

  2.部门预算重点项目绩效情况

  网络舆情系统建设和网络安全宣传专项项目绩效综述:项目全年预算数68万元。主要绩效目标:一是初步提高我市网络舆情发现力、研判处置力、应急处理力;二是普及网络安全知识,不断提升党政部门、企事业单位、高校以及市民群众网络安全意识和防护技能。

  网络安全攻防演练及网络安全联合检查和培训工作专项项目绩效综述:项目全年预算数20万元。主要绩效目标:一是开展网络安全攻防演练,检验“重大活动”期间我市重要单位安全防护能力;二是通过开展全市的网络安全联合工作,督促党政各机关、企事业单位堵塞网络安全漏洞,提升网络安全突发事件的应急处置能力。

  党群网站集群建设工作专项项目绩效综述:项目全年预算数90万元。主要绩效目标:一是通过集约化建设,提升党群网站安全性、实用性、交互性,更好地展示党群系统的形象;二是通过集约化建设,节约资源降低网站维护成本。

  专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  (三)项目支出:指预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出

  (四)因公出国(境)经费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (五)公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。

  (六)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  五、附表

  1.2021年部门收支总体情况表

  2.2021年部门收入预算情况表

  3.2021年部门支出预算情况表

  4.2021年财政拨款收支预算总表

  5.2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

  6.2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

  7.2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

  8.2021年政府性基金预算支出情况表

  六、2021年度项目支出绩效目标批复表

  (一)2021网络舆情系统建设和网络安全宣传活动经费