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市委网信办2020年度部门预算信息公开

发布时间:2020-06-09  来源:

  目录 

  一、部门主要职责 

  二、机构设置 

  三、预算收支总体情况说明 

  四、预算收支增减变化情况说明 

  五、机关运行经费安排情况说明 

  六、政府采购安排情况 

  七、“三公”经费增减变化情况说明 

  八、国有资产占有情况说明 

  九、重点项目预算绩效情况说明 

  十、专业名词解释 

  附件:1.2020年部门收支总体情况表 

        2.2020年部门收入预算总表 

        3.2020年部门支出预算情况表 

        4.2020年财政拨款收支预算总表 

        5.2020年一般公共预算支出表 

     6.财政拨款一般公共预算基本支出表 

     7.2020年政府性基金预算支出表 

     8.2020年部门“三公”经费支出预算表 

     9.2020年部门项目支出绩效目标表 

  一、部门主要职责 

  1.负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促落实委员会的决定事项、工作部署和要求。 

  2.贯彻落实中央、省委网络安全和信息化发展战略规划、宏观规划和政策法规,指导协调拟定全市网络安全和信息化发展规划和政策措施。 

  3.统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门执行相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作。 

  4.指导协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,掌握网络舆情动态。 

  5.负责重点新闻网站规划建设,推动移动互联网阵地建设管理。 

  6.推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。 

  7.组织拟订网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。 

  8.检查、指导市县和有关部门开展网络安全和信息化工作。 

  9.完成上级交办的其他任务。 

  二、机构设置 

  独立编制机构1个,独立核算机构数1个。本部门属于正县处级行政预算单位,部门内设3个职能科(室),分别为网络安全和信息化协调科、网络传播与评论科、网络管理与舆情科。部门下设1个事业单位,为市新闻舆情中心(《经济日报》黄石通联站)。 

  三、预算收支总体情况说明 

  2020年部门预算总收入365.45万元其中财政拨款收入365.45万元,占预算收入100%。 

  2020年部门预算总支出365.45万元,其中基本支出298.25万元,占比81.61%;项目支出67.2万元,占比18.39%。按支出功能分类:行政运行298.25万元,信息安全事务67.2万元。 

  四、预算收支增减变化情况说明 

  2019年4月单位新成立,2019年未批复预算。 

  五、机关运行经费安排情况说明 

  2020年部门一般公共预算基本支出298.25万元,其中人员经费251.56万元,包括工资福利支出251.56万元,对个人和家庭补助0万元;公用经费46.69万元包括办公经费32.69万元、会议费2万元、培训费1万元、委托业务费4.5万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、维修(护)1万元 

  六、政府采购安排情况 

  2020年政府采购预算4万元,其中公务用车运行维护费2万元(该项主要为公务用车维修费用,属协议采购范畴)、印刷费2万元。 

  七、“三公”经费增减变化情况说明 

  2020年三公经费年预算7万元,其中公务接待费3万元(含项目支出公务接待费用1.5万元)、公务用车运行维护费4万元、因公出国(境)费0元。2019年4月单位新成立,2019年未批复“三公”经费。 

  八、国有资产占有情况说明 

  2020年度单位有车辆1辆,为一般公务用车;无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。相关情况较上年度无变动。 

  九、重点预算项目绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,网信办组织对2020年度重点预算项目开展绩效申报工作,共涉及重点项目1个,资金67.2万元。从预算资金的绩效目标来看,项目资金的使用主要围绕开展网络舆情监测处置、网络安全宣传、网信工作人员培训等。 

  2.部门预算重点项目绩效情况 

  网络舆情系统建设和网络安全宣传专项项目绩效综述:项目全年预算数67.2万元。主要绩效目标:一是初步提高我市网络舆情发现力、研判处置力、应急处理力;二是根据黄石市中心工作和重大活动,围绕主题开展新媒体形式宣传策划报道;三是普及网络安全知识,不断提升党政部门、企事业单位、高校以及市民群众网络安全意识和防护技能。 

  十、专业名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

  (二)基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 

  (三)项目支出:指预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出 

  (四)因公出国(境)经费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  (五)公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。 

  (六)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 


2-2020年网信办部门单位预算公开.XLS
3-项目支出绩效目标批复表.jpg